编者按:
近日,审计署发布2025年第1号公告,披露了中央部门单位2024年度预算执行等情况审计结果。
审计公告显示,2024年9月至2025年2月,审计署重点审计了42个部门及所属252家单位2024年收到的财政预算拨款6199.57 亿元,并关注了行政事业性国有资产管理使用情况。此次共发现各类问题金额 315.44亿元。其中部门本级 38.86亿元( 占12%)、所属单位 276.58 亿元( 占 88%)。 对照以前年度审计情况, 中央部门违纪违规问题向所属单位转移下沉的趋势尚未根本改变。
审计还发现部分中央部门及所属单位的招标采购工作存在诸多问题,包括未按规定公开招标、政府采购项目先指定供应单位后补招标程序、招标采购过程中设置限制性条款、化整为零规避公开招标、违规向投标人提供有差别的项目信息并由不具有投标资格的投标人中标、项目合同约定内容未完成的情况下提前向实施单位支付尾款、合同到期后未按规定重新招标、违规将中标的政府采购项目主体任务和关键性工作分包、向存在违规分包行为的项目承接企业收取违约金、违规要求中标企业在国家规定的保证金清单外提供银行出具的质量保函等。
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来源:审计署网站
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